Fermé au bloc 1s. Informations Buhoblik. Amortissement et radiation

23.12.2021

La semaine dernière, nous avons examiné comment le programme 1C Accounting 8 gère le personnel et la paie. Notre tutoriel sur la comptabilité 1C se terminera et nous approchons de la dernière étape.

Où en sommes-nous avec les opérations réglementaires ? La majorité de ces opérations dans le programme Comptabilité 1C sont effectuées automatiquement à l'aide de l'assistant.

L'assistant « Clôture du mois » dans le programme de comptabilité 1C 8 effectuera le débordement des opérations réglementaires nécessaires. Les opérations régulières sont conclues avec les documents Opération régulière, ainsi qu'avec les documents Constitution des écritures du livre d'achat, Constitution des écritures du livre des ventes, Enregistrement des apports (échanges) des entrepreneurs privés.

L'assistant du mois de clôture donne la possibilité de :

  • Consultez toutes les opérations nécessaires au cours du mois dans le bon ordre,
  • Chastkovo clôturera le mois,
  • Gaspiller la fin du mois,
  • Partiellement skasuvati vikonannya fermé le mois,
  • Suivre l'opération en cours pour le mois en cours (sauter),
  • Soyez conscient de la reconfirmation des opérations précédentes (c'est-à-dire de la conclusion de toutes les opérations avant l'opération),
  • Formuler des informations expliquant la structure et affichant les résultats des opérations de régulation,
  • Revoir les résultats de cette opération de régulation,
  • Sklasti parle des opérations de régulation vikonannya.

Les opérations de routine ou les opérations qu'il est recommandé de répéter suivent le bouton Vikonati clôture le mois. Les opérations régulières sont réalisées avec succès, mais ne le seront jamais.

Il est souvent possible de quitter les lieux en un mois en raison des efforts excessifs d'une opération de régulation non conventionnelle. Dans le menu responsable de la demande, vous devez sélectionner l'élément Opération Viconati.

Toutes les opérations de régulation pour la période désignée sont répertoriées derrière le bouton Fermer le mois. Cette opération peut être nécessaire si toutes les opérations sont terminées avec succès et dans le bon ordre, à moins qu'il n'y ait des raisons particulières pour lesquelles elles doivent être répétées.

Il est possible de racheter partiellement le mois clôturé grâce à l'hyper-force de la nouvelle opération de régulation. Dans le menu responsable de la demande, vous devez sélectionner l'élément Faites défiler les opérations après le retrait.

Équipe Sauter Il est recommandé de l'utiliser pour des opérations qui ne nécessitent pas d'être utilisées. Par exemple, si l'organisation stagne dans la réglementation de la radiation des stocks au-delà de la valeur moyenne, l'opération de routine « Ajustement des stocks » peut être ignorée. Si l'opération a été ignorée et que vous devez l'annuler, utilisez rapidement la commande Viconati menu de fonctionnement.

Équipe Indiquer que toutes les opérations jusqu'à celle sélectionnée sont répertoriées Il est recommandé de l'utiliser pour les opérations car vous n'avez pas besoin de l'utiliser à nouveau. Par exemple, une fois la clôture du mois terminée, l'opération d'amortissement des immobilisations a été refaite, mais il est clair que les résultats du réaménagement de l'amortissement des immobilisations ne se refléteront pas dans les résultats des autres opérations réglementaires (Opérations de clôture à 20,23,25,26, Zakrittya 90,91 ta etc.). Ensuite, à l’aide de cette commande, vous pourrez relancer l’opération en fermant les comptes de dépenses.

Vous pouvez formuler des informations expliquant la structure et affichant les résultats de la réalisation des opérations de régulation à l'aide du bouton Dovidki-rozrakhunki. Des notes explicatives peuvent être formulées pour une opération de régulation spécifique. Dans le menu responsable de la demande, vous devez sélectionner l'élément Formuler un résumé. Lorsque vous sélectionnez cette commande, des subdivisions sont générées qui indiquent cette opération.

Vous pouvez voir les résultats d’une opération de régulation en hyper-renforçant l’opération de régulation spécifiée. Dans le menu responsable de la demande, vous devez sélectionner l'élément Afficher les publications.

Vous pouvez formuler un rapport sur la spécification des opérations de régulation à l'aide du bouton À propos des opérations de Vikonannya.

Une liste des opérations de régulation nécessaires est constituée pour l'organe cutané jusqu'à :

  • Au cours de la période par exemple, la constitution du livre des achats et des ventes s'effectue uniquement sur une base trimestrielle ;
  • selon la politique régionale, par exemple, l'entrepôt d'opérations est soumis au système d'approvisionnement précisé dans la politique régionale ;
  • Selon les données financières, par exemple, l'opération « Radiation des dépenses des périodes futures » est terminée, car il existe des excédents dans les comptes du compte des dépenses des périodes futures.

Les opérations sont réparties selon l'ordre de chaque groupe.

  • Le premier groupe comprend les opérations dont les résultats sont déterminés par les dépenses de l'organisation, et d'autres opérations qui doivent être contrôlées pour la bonne clôture du mois.
  • L'autre groupe comprend une opération "Rezrahunok pour l'amortissement des dépenses indirectes". Lors de cette opération, une ouverture antérieure de la fermeture des plaies et des plaies est réalisée.
  • Le troisième groupe comprend les opérations de clôture des comptes bancaires.
  • Le quatrième groupe comprend les opérations qui indiquent les résultats financiers de la période.

Toutes les opérations du premier groupe commenceront immédiatement, puis de l'autre et enfin de l'autre. Au milieu d'un groupe d'opérations, il peut y avoir des différences dans n'importe quel ordre.

Puisque l'ordre de l'opération viconique n'est pas maintenu, alors lorsque vous essayez de justifier une opération, si toutes les opérations des premiers groupes de Wikiania, vous voyez un message concernant la perturbation de la séquence de justification des opérations de régulation. L'opération n'est pas finalisée.

Si une opération est à nouveau effectuée dans le bon ordre, les opérations des groupes supérieurs, dont les résultats peuvent changer, sont indiquées par une couleur gris-noir et sont recommandées pour une exécution répétée.

Pour réaliser les opérations de régulation dans les unités principales et l'unité principale au cours du mois de clôture, il est nécessaire de :

  1. Indiquez le délai d'inversion du renforcement de l'enfant ou du chef d'établissement. Derrière le bouton Vikonati clôture le mois les opérations de régulation du premier groupe seront déterminées.
  2. Après avoir terminé les opérations réglementaires d'un autre groupe avec l'organisation derrière le bouton Vikonati clôture le mois Les opérations de régulation du troisième groupe seront introduites.

Les derniers mois de l'organisation dans son ensemble seront réalisés dans une base d'informations pour accueillir les données cloud de toutes les subdivisions renforcées et de la subdivision principale. Pour réaliser les opérations de régulation avec l'organisation de l'immatriculation, il est nécessaire que le député dispose des mois suivants :

  1. Indiquez la période et sélectionnez une organisation avec des membres forts, par exemple « Notre organisation avec des membres forts ».
  2. Après la fin des opérations de régulation du premier groupe par les unités renforcées et l'unité principale, il est nécessaire de mettre fin aux opérations de régulation de l'autre groupe.
  3. Après la fin des opérations de régulation du troisième groupe par les unités renforcées et l'unité principale, il est nécessaire de mettre fin aux opérations de régulation du quatrième groupe.

Le message sur le mois de clôture du mois selon l'organisation se forme derrière le bouton À propos des opérations de Vikonannya.

Député sous les traits du PDV

L'assistant sous forme de PDV dans le programme 1C Comptabilité 8 contient de nouvelles opérations de régulation sous forme de PDV. L'assistant contrôle l'exactitude et la cohérence des opérations de régulation. Après avoir effectué les opérations de régulation, vous pouvez établir un carnet d'achat et un livret de vente, ainsi qu'une déclaration d'indemnité maximale.

L'assistant analyse le système de registre pour le volume de MDV et détermine l'entrepôt des opérations de régulation. Toutes les opérations de routine sont affichées dans l'ordre dans lequel elles sont supprimées. L'opération programmée exacte est indiquée par une flèche. L'opération de routine cutanée est représentée par un pictogramme aligné avec la ligne de flux :

  • L'opération de vérification du compte - la période en cours n'a pas créé de pièce justificative nécessaire à la clôture de la période auprès de l'EDV.
  • Le fonctionnement de Vikonan est à jour - le document nécessaire a été créé et correctement rempli.
  • L'opération est vikonana, mais n'est pas pertinente - le document nécessaire a été créé, ou peut-être rempli et réalisé.

Si pendant la période spécifiée il y a des opérations gouvernementales quotidiennes, pour lesquelles il est nécessaire d'afficher des opérations réglementaires, alors les informations suivantes sont affichées : « Opérations soumises à jour ».

Lors de la réalisation d'opérations de régulation avec la valeur maximale autorisée, il est nécessaire d'éviter toute certitude, car les résultats d'un document entrent en ligne de compte dans l'achèvement des autres. Au cours du processus d'exécution, d'exécution et de modification des documents réglementaires, le fait de l'achèvement des opérations réglementaires mineures est vérifié. Si une transaction a été détectée au cours de la période en cours, la marque de pertinence est supprimée. Celui-ci sera affiché dans une couleur unique avec des pictogrammes sur le côté. Pour mettre à jour les opérations de régulation, il est nécessaire de recharger et d'effectuer des pièces justificatives.

Dalí

La fermeture du rocher 1C 8.2 est la dernière opération avant le pliage du feu de rivière. Les transactions restantes que vous effectuez pour le fleuve sont enregistrées afin de réformer le bilan, afin que le sort soit clôturé. C'est le processus d'automatisation de 1C 8.2. Le programme générera indépendamment les enregistrements requis avant la réforme. Dans cet article, vous apprendrez à fermer le rocher en 1s 8.2 avec des instructions étape par étape.

Lisez les statistiques :

Lorsque vous fermez 1C 8.2, vous devrez mettre en œuvre un certain nombre de procédures différentes. Zokrema, réinitialisez le solde des comptes 90 « Ventes » et 91 « Autres revenus et dépenses ». Après cela, il est possible de commencer à réformer l'équilibre et l'apparition de bénéfices ou d'excédents prélevés sur le marché mondial. Ces procédures du programme sont réalisées en 5 heures.

Procédure 1. Ouvrez la fenêtre « Clôture du mois »

Ouvrez la rubrique « Opérations » (1) et sélectionnez le message « Clôture du mois » (2). Une fenêtre spéciale « Clôture du mois » s’ouvrira.

Leçon 2. Remplissez les champs obligatoires

Dans la fenêtre, remplissez le champ « Organisation » (3) et indiquez le mois restant qui se clôture, par exemple « Gruden 2018 » (4). Pour que la procédure de fermeture réussisse, tous les mois précédents, à partir de maintenant jusqu'à la chute des feuilles, seront également clôturés successivement dans un ordre similaire.

Leçon 3. Vérification des documents

Pour fermer correctement le document dans 1C 8.2, vous devez enregistrer toutes les opérations enregistrées dans le programme sur la base des documents originaux. Tous les documents doivent être stockés dans le programme par ordre chronologique. Si vous avez apporté des corrections aux documents, leurs procédures comptables doivent être mises à jour. Pour simplifier cette procédure dans 1C 8.2, il existe un message spécial « Contrôle de la cohérence des documents » (5).

  • Chervona – la séquence de documents sécurisée par le programme a été détruite ;
  • vert – les documents sont correctement enregistrés dans le programme.

Dès l'envoi des formalités administratives, le programme de documents 1C doit mettre à jour les registres comptables. Pourquoi insister dessus ? La fenêtre "Vérification de l'ordre des documents" s'ouvre. Dans la fenêtre, cliquez sur le bouton « Traduire les documents » (6) :

Une fois les enregistrements comptables des documents constamment mis à jour par le programme 1C, le message « Contrôler la cohérence des documents » deviendra vert (7) :

Krok 4. Terminez la leçon fermée en 1C 8.2

Pour terminer l’opération de clôture, appuyez sur « Clôture fin de mois » (8).

1C 8.2 effectuer de manière indépendante toutes les opérations nécessaires à la fermeture du coffre dans son ensemble. Sa transition se fait dans les sections 1 à 4 de la fenêtre « Clôture du mois ». Par exemple, radiez l'excédent des cases 20, 23, 25, 26 et 44, et effectuez également les écritures nécessaires pour les cases 90 et 91. De ce fait, toutes les opérations dans cette fenêtre seront effectuées en vert. La fermeture de 1C 8.2 est terminée. La fenêtre « Clôture du mois » ressemble à ceci :

Krok 5. Retournez le solde fermé en 1C 8.2 pour le bilan

La reformation de la balance transfère la fermeture de tous les compartiments aux rangs 90, 91, 99. Avec le 31ème sein derrière eux, il n'y a pas de solde débiteur ou créditeur. L'exactitude des bilans de clôture selon le principe du sort dans 1C 8.2 peut être plus facilement vérifiée dans le bilan. En fin de compte, le solde derrière eux est nul. Après la fin de la réforme, le bilan pourrait ressembler à ceci :

Aujourd'hui, nous allons voir comment clôturer le mois correctement et rapidement avec la configuration 1C Comptabilité.

La question la plus urgente pour la plupart des comptables est de savoir comment clôturer la période ? L'article présente le processus suivant, comment terminer un mois en 1C, comment travailler correctement et sans aucune restriction, et devant vous sera également un exemple de base de ce dont vous avez besoin pour travailler dans différentes versions du programme de comptabilité 1C - 8.2. ta 8.3.

Mois de fermeture : algorithme de traitement

Pour clôturer correctement la période du programme, vous devez annuler un certain nombre d'actions. Par conséquent, pendant que vous êtes sur le tableau de configuration du bureau, accédez à la section intitulée « Apparence, contributions, publicité ». Cerclé en rouge.

Dans la catégorie « Période de clôture », vous devez connaître votre hypersensibilité. Cela s'appelle "Le mois fermé". Appuyez sur elle.

Vous avez un devoir particulier auquel vous devez vous soumettre. Là, dans la liste de ce qui apparaît, il y aura un flux de mois sur la rivière, parmi ceux-ci et vous devrez sélectionner celui qui est nécessaire (pour lequel il y a une ventilation).

Puisque vous avez sélectionné uniquement ces actions, la liste complète de toutes les actions disponibles n'est pas connue. Le système affichera automatiquement pour vous une liste d'options spécifiques pouvant être appliquées au mois sélectionné.

Autre point important : le mois de clôture de 1C 8.2 est divisé en plusieurs blocs. Les quelques blocs d'action disponibles contiennent des documents. De plus, tous les documents disponibles seront traités dans un ordre strict. Ainsi le blocage offensif cutané partira des esprits, donc le front suivra toutes les règles et sans pardons.

Les blocs ont leur propre hiérarchie :

  • changement et ajustement de la nomenclature des produits (par exemple, réglementations de propriété et autres) ;
  • « Récupération de l'amortissement des dépenses indirectes », et il est possible d'amortir en plus les dépenses ;
  • la possibilité de fermer la coque 44 « Gaspiller l'obiga » (vous pouvez fermer derrière les débordements non plafonnés, les revenus indivis, s'il n'y a aucune mention de revenus pendant la saison) ;
  • Il est possible de procéder à des partages de revenus, et d'engager des actions de clôture des barèmes de résultats financiers (étapes 91 et 90).

Pour visualiser la traduction anticipée des documents pour la période de sélection d'un mois, il suffit d'appuyer sur un seul message. Il y aura en blocs un peu plus que ce que nous avons décrit plus tôt. La période en 1C est déjà à moitié terminée.

Vérifiez la traduction correcte. Dès que le programme termine toutes les activités correctement et sans erreur, vous pouvez appuyer sur le bouton « Fin de fin de mois ». Après cela, le programme s'occupera de manière indépendante de toutes les actions prescrites dans le règlement. De plus, la cohérence de toutes les opérations doit être sauvegardée, afin que rien ne soit nécessaire. Le programme simplifiera et automatisera tous les processus autant que possible, et nos instructions de la fin du mois en 1C vous aideront encore plus.

Il est clair que le programme demandera des postes vacants par tous les moyens possibles. Vous pouvez le faire en mode manuel. Que faut-il pour quoi ? Sélectionnez l'élément souhaité, puis cliquez sur le nouveau avec le bouton gauche de la souris. Une liste des actions disponibles apparaît devant vous. Découvrez la position « interrompre l'opération », puis n'hésitez pas à cliquer dessus. Cette clôture du mois dans 1C 8.3 contribue de manière significative à éliminer les bugs et les incohérences qui peuvent ensuite se transformer en problèmes.

N'oubliez pas que pour vérifier que toutes les transactions de fin de mois ont été correctement saisies, vous devez faire attention à leurs couleurs. La couleur du texte apparaît-elle verte ? Ozhe, tout est correct et sans pardons.

Autre point important, puisque les opérations vikoniennes sont correctes, ce n’est pas un fait que le mois s’est terminé sans aucune grâce. Il est donc important de vérifier à nouveau manuellement l'exactitude des fermetures, en examinant tout en particulier. Dans ce cas, les chances d’obtenir un règlement sont pratiquement nulles.

À ce stade, le processus de clôture du programme « 1C Comptabilité 1C 8.3 » est terminé. Cette instruction vous aidera à éviter de commettre des erreurs et à effectuer correctement toutes les opérations. Dans les captures d'écran ci-dessous, vous pouvez voir l'algorithme permettant d'effectuer une telle opération, même dans une version différente du programme - 1C Comptabilité 8.2. Souvenez-vous-en et oubliez-le.




Nous vous recommandons de consulter les instructions étape par étape avant de former le message « Clôture du mois » dans le programme. L'ensemble du processus est similaire jusqu'à la version 1C 8.2. Allez dans l’onglet de menu « Opérations » et cliquez sur « Clôture du mois ».

Dans la forme qui a émergé, derrière l'esprit il y a un camp « Pas vikonano ». On peut dire la même chose : « La politique régionale n’est pas définie ». La raison en est la politique inadaptée de l'organisation. Dans cette condition, il n'y aura pas de formations en 1C.

Grâce à l'obrobka « Les hommes du mois fermé », il est possible de formuler tous les documents réglementaires. Veuillez ne pas indiquer votre organisation si une liste complète des procédures réglementaires est disponible. Plusieurs options de traitement sont disponibles selon la période sélectionnée (mois, trimestre, année) :

Il est important de compléter les mois de clôture de manière consécutive, sinon vous risquez de recevoir des informations incorrectes.

Pour mettre en place la politique cloud de l'organisation, rendez-vous dans l'onglet du menu « Tête », puis sélectionnez « Organisation », rendez-vous dans l'annuaire de l'organisation.

Ouvrez la fiche de l'organisme souhaité et allez dans l'onglet « Politique régionale » :

Sur le formulaire qui s'est ouvert, appuyez sur le bouton « Créer » et effectuez les réglages.

Jetons un coup d'œil à l'exemple de la fermeture du programme 1C 8.3 pour OSNO pour le mois. La période est fixée et l'organisation est sélectionnée. « La clôture du mois fermé » montre la séquence des étapes nécessaires :

La valeur du mois signifie une autre clôture trimestrielle, sur l'écran de laquelle un plus grand nombre de transactions est affiché.

L'ordre de traitement est déterminé indépendamment par le programme et les modifications ne sont pas retardées.

Pour confirmer que le dernier mois s'est déroulé avec succès, vérifiez la couleur verte et la coche sur la peau.

En ce qui concerne cette opération, il est montré que ce n'est pas le cas lorsque l'édition de cette opération a été effectuée en mode manuel. Des opérations supplémentaires avec édition, saut ou saut peuvent être effectuées en appuyant sur le formulaire soumis :

L'assistant répartit le travail en étapes au cours du mois. Jetons un coup d'œil à la façon dont le câblage puant se forme.

Jusqu'à la première étape :

Le « relevé de paiement du salaire » est constitué manuellement par un comptable à l'aide d'un document spécial. 1C affiche les données du document à titre privé. Ci-dessous le câblage, constitué par ce type de document :

"Constitution du livre des achats et des ventes" - à partir de ce processus, la formation des écritures comptables, les inscriptions au registre des livres des ventes et des achats, les déclarations sont faites :

« Amortissement des principaux actifs » - la constitution d'un document réglementaire d'enregistrement et d'amortissement des amortissements est requise :

« Reconnaissance des paiements de location du NU », car les paiements de location étaient :

La « réévaluation des valeurs monétaires » est une nouvelle opération à l'heure de la restructuration de l'organisation de la monnaie. Il y a une réévaluation des devises étrangères sur la base du taux de change officiel.

Il est temps de passer à une autre étape

Avant la troisième étape, deux points sont évoqués lors de la clôture des comptes d’investissement :

"Fermeture des sections 20, 23, 25, 26" - c'est-à-dire l'activité stratégique de l'organisation.

« Zakrittya rakhunok 44 (Petits morceaux d'eau) » fait ressortir la compatibilité des produits fermentés.

Jusqu'à la quatrième étape :

« Zakrittya rakhunkiv 90 (Ventes) et 91 (Autres revenus et dépenses).

La conduite peut être différente selon les spécificités de la zone. Lorsque vous appuyez sur la touche « Son des opérations vikoniennes », un seul son sera généré.

Voyons maintenant comment clôturer le mois en 1C 8.3 pour le régime fiscal simplifié avec l'application « Revenus moins déduction ». Réglez la période et appuyez sur le bouton « Fin du mois » :

Dans ce cas, le programme divise l'ensemble du traitement en cinq étapes :

    La précédente « Traduction de documents sur un mois » est une mise à jour nécessaire de la séquence.

    « Modification des salaires sous forme », « Dépréciations et dépréciations des immobilisations », « Ajustement du stock de nomenclature ».

    "Rozrahunok chastok radiation des vitrats indirects."

    "Zakrittya rakhunku 44 (Nedoliki obigu)."

    "Zakrittya rakhunku 90, 91." Et là aussi, il faut un impôt sur les bénéfices et une réforme du bilan.

Lors de la formation du « Mois fermé », les avantages peuvent disparaître. Principalement derrière les coquilles de vitraux (20, 23, 25, 26). En règle générale, les paiements sont effectués au moyen d'analyses mal insérées dans les documents : le groupe de nomenclature n'est pas précisé ou le type de paiement est subdivisé.

Besoin de gagner de l'argent clôture du mois. Cette procédure est complète et comprend le transfert des opérations de régulation obligatoires.

Voici le formulaire pour la fin du mois :


Il existe un grand nombre d'opérations de routine qui marqueront la fin du mois et l'état de l'opération cutanée (avec une légende en bas du formulaire).

Il est important que dans le cadre du mois fermé l'intégralité du registre. les opérations sont répertoriées séquentiellement, comme indiqué sur le formulaire.

Une liste des opérations de régulation nécessaires est constituée pour l'organe cutané jusqu'à :

  • Au cours de la période par exemple, la constitution du livre des achats et des ventes s'effectue uniquement sur une base trimestrielle ;
  • selon la politique régionale, par exemple, l'entrepôt d'opérations est soumis au système d'approvisionnement précisé dans la politique régionale ;
  • Selon les données financières, par exemple, l'opération « Radiation des dépenses des périodes futures » est terminée, car il existe des excédents dans les comptes du compte des dépenses des périodes futures.

Les opérations sont divisées dans l'ordre en quatre groupes :

  • Le premier groupe comprend les opérations dont les résultats sont déterminés par les dépenses de l'organisation, et d'autres opérations qui doivent être contrôlées pour la bonne clôture du mois.
  • L'autre groupe comprend une opération "Rezrahunok pour l'amortissement des dépenses indirectes". Lors de cette opération, une ouverture antérieure de la fermeture des plaies et des plaies est réalisée.
  • Le troisième groupe comprend les opérations de clôture des comptes bancaires.
  • Le quatrième groupe comprend les opérations qui indiquent les résultats financiers de la période.

Toutes les opérations du premier groupe commenceront immédiatement, puis de l'autre et enfin de l'autre. Au milieu d'un groupe d'opérations, il peut y avoir des différences dans n'importe quel ordre.

Avant le Vikonannym, le registre était expiré. L'opération implique la traduction de documents sur une période d'un mois (si la séquence d'exécution a été perturbée, de sorte que les documents ont été saisis « rétroactivement »).

Vous pouvez formuler un rapport sur la spécification des opérations de régulation à l'aide du bouton À propos des opérations de Vikonannya:

Derrière le bouton Dovidki-rozrakhunki Des chiffres sont formés pour expliquer la structure et afficher le résultat de la réalisation des opérations de régulation :


En cliquant sur n'importe quelle opération régulière du formulaire, un menu de dialogue s'ouvrira (peut être subdivisé pour différentes opérations) :



Constitution d'un bilan

Toutes les formes d’informations réglementées existent au même endroit :


Assaut La créativité:


Dans le formulaire qui apparaît, sélectionnez Informations comptables (depuis 2011):


Sous la forme actuelle, il faut sélectionner une organisation et une période. Assaut La créativité:


La forme du boom est apparue. équilibre:


Il est important de voir le transfert des formes comptables vers le bilan.

Formulaire vide, à remplir :


Il est maintenant important que les chiffres apparaissent dans les lignes :


Comment appuyer Sauvegarder-> Tous les appels, alors toutes les formes d'informations seront renseignées :


Pour de nombreuses lignes, le déchiffrement n'est pas disponible. Par exemple, apparemment, il y a une position médiane dans la ligne 1230 (créances) et vous avez appuyé sur Rozciphervati:



Sur le côté droit du formulaire, vous pouvez cliquer sur les divisions de l'entrepôt :



Après avoir vu les cases à cocher des sections requises, vous pouvez les ajouter à l'appel.